102年7月1日起有關出差及訓練講習等申請公文免事前簽會會計室

主旨:為簡化本校差旅費報支相關行政流程,請 查照。

說明:

 一、依據「內部審核作業流程手冊」B108項次『國內出差旅費、訓練講習費動支之作業流程』辦理(如附件)。

 二、為因應二代公文實施,擬簡化本校差旅費相關行政程序,依前項作業流程,有關出差及訓練講習等申請公文免事前簽會會計室,俟出差旅費報支時,由出差人員填寫國內出差旅費報告表併同檢附相關公文影本、原始憑證送會計室辦理經費核銷以達行政簡化目的。

 三、本室將依「各機關員工待遇給與相關事項預算執行之權責分工表」規定辦理出差旅費會計審核事項。

 

請購方式變更

各位大家好:有關會計新、舊系統請核、操作程序及相關表報列印,敬請配合辦理。

1.舊系統原使用財物(先請後核)新增請購單之案件,於102年7月1日起請一律點選財物(直接核銷)新增請購單。

2.舊系統原以簽代替請購流程之案件,請維持點選其他(差旅、印領清冊)新增請購單

 3.各項補助及計畫(應付代收款)辦理結案時,請列印報表核對收支金額(新北市地方教育發展基金–預算管理—預算控制查詢作業)以求帳務正確無訛。

4.若有疑問請電詢~~~~感謝大家配合